审计厅启动对集团2012—2014年度专项审计
准确时间:2015-05-18 09:57
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近日,审计厅进驻集团专项审计进点会召开,标志着审计厅对集团2012—2014年度专项审计启动。审计厅经责一处副处长周迎春,派出九处副处级调研员李云柏以及集团公司党委副书记、总经理刘勇,党委副书记、纪委书记张战国,副董事长后永宁,副总经理王晓方出席了会议。
周迎春在会上传达了省委书记李纪恒,省委副书记、省长陈豪关于对此次专项审计的重要要求和审计厅领导关于此次审计的讲话精神。周迎春说,如此大规模开展对我省26家省属企业全面审计在我省政府审计史上是前所未有的,此次审计时间紧、任务重、要求高,审计的范围广,建工集团各职能部门和所属单位要高度重视。近年来,建工集团在坚持做牢房建主业,打造房地产第二主业,做大做强专业板块的基础上,大力推进转方式、调结构的实施,成功转型为集投融资、房地产开发、工程总承包为一体的大型建设集团,投融资能力、施工总承包能力和走出去能力显著提升。她要求,要把此次审计作为省委、省政府对国有企业依法监督,保障国有企业可持续发展的一次重要任务,除依靠和创新审计方式方法,抓审计工作重点外,更重要的是需要建工集团的支持和配合。一方面,建工集团各职能部门和下属单位要高度重视此次审计工作,要以高度的政治责任感对待此次审计。另一方面,要按时和真实提供审计通知书中所列的清单资料,被审计和询问的人员必须积极配合此次审计。
刘勇指出,加强企业管理、依法治企、依法经营、反腐倡廉这是此次审计的重要内容,也是国有企业管理和发展过程中的永恒主题。企业的目的就是创造财富,审计就是监督我们合法合规的创造财富,过程中我们还要实现自己的社会价值。此次审计的重点和范围是我们赢得发展,提高干部素质的必备功课,也是我们今后加强企业发展必须完善的方面。刘勇要求,要把这次审计作为规范国有企业管理、增强企业活力,推动企业健康和可持续发展的重要机遇,主动迎接上级对国有资产进行监督检查,通过企业自检和政府现场审计进一步找出集团发展中存在的问题和存在的缺陷,从而不断完善集团风险控制和内控体系建设,不断提高集团管理水平、管控能力和核心竞争力,要通过此次审计使集团的各项管理工作提升到一个新的水平。
刘勇强调,近年来集团围绕转型升级的中心任务,按照有关规定,认真完成内部、外部审计。特别是重点抓好内部审计工作,实行一个项目一套账,一个项目一审计,一个项目一兑现,在这个基础上,我们加强投资引领,转变生产经营方式,提高我们的总承包能力,提高产业的竞争能力,打造航母舰队,提升总公司的竞争能力。此外,还以人才、技术为基础,体提升项目执行能力。
刘勇要求,一要强化责任落实,集团公司各职能部门和集团各所属单位要严格按照审计的要求,按照审计法、会计法和公司法等法律法规的要求密切配合,及时提供真实的各项经济数据和业务财务资料。二是要及时和审计组沟通,不得以任何理由延缓提供材料和提供虚假信息。三是对企业自查出来的问题和现场审计发现的问题,集团各职能部门和所属单位要正确对待,以问题为导向,认真分析原因,制定整改措施。
张战国指出,此次专项审计的规模在我省政府审计的历史上是没有过的,这是因为国有企业的经济运行质量高度关系到我省经济发展质量,国有企业是不是健康有序的发展,其重要性不言而喻。此次审计以检查企业财务收支为基础,主要检查企业生产经营、财务状况、“三重一大”、内部管理、企业管理人员遵守廉洁自律规定等情况,揭示和反映影响企业发展的体制机制问题,查处重大违法违规问题,就是对企业进行“健康体检”,以达到企业健全管理、深化改革、维护国有资产安全和保值增值得目的。集团公司各职能部门和所属单位要高度重视,密切配合。
据了解,此次审计的内容和重点包括七大方面:一是企业整体生产经营情况、发展战略和采取的主要措施、经营发展取得的主要成效。通过对利润总额,国有资产的保值增值率、净资产收益、主营业务收入等有关生产资料经营变化情况对比分析,全面客观、准确评价企业经营业绩,找出制约企业经营发展问题以及内部管理、内部控制制度存在的薄弱环节,注重揭示和反映过程中面临的重要问题和潜在风险,维护国有资产安全和保值增值;二是企业财务状况。在企业自查的基础上重点检查企业资产负债、损益的真实、完整、合法和效益性,重点关注企业虚盈实亏的问题;三是重大经济决策情况。在对企业重大经济决策事项全面了解掌握的基础上,抽查一定比例的项目,并结合当前产业情况,对企业的重大经济决策的效果进行全面客观评价,重点关注检查企业“三重一大 ”事项的制定和执行情况,结合决策事项的资金量和重点决策事项是否合规,是否实现预期目标,是否存在重大损失浪费,说明存在的问题,分析原因,鉴定责任;四是检查企业内部管理情况,检查企业法人治理结构和内控制度是否健全、有效,重点检查对所属单位监管控制是否到位,对所属单位管理中是否存在明显的缺陷和漏洞;五是检查企业贯彻落实政策情况。本次审计稽核企业实际情况,及其所属行业的特点,对贯彻落实政策情况进行监督检查;六是检查企业以前年度审计发现问题的整改情况,核实以前年度审计发现问题的整改情况,审计决定的执行情况,企业是否采取措施,纠正审计发现的问题,了解审计建议的采纳情况;七是检查企业领导人员遵守廉洁自律情况。检查企业领导人员落实党风廉政建设责任制情况和个人廉洁自律情况,注重发现重大违法违规和案件线索,促进反腐倡廉建设。
[align=center]【记者、责任编辑:谢文荣】[/align]